遠達環保召開2025年審計暨合規管理會
來源:審計部 作者:杜依檬 發布時間:2025-08-20 09:34:02
8月19日,遠達環保召開審計暨合規管理會,深入學習貫徹集團公司審計工作會議精神,全面總結近年來內部審計、內控管理工作成效,分析公司當前面臨的新形勢新任務,并對今后一段時間的審計、合規管理重點工作進行部署安排。公司黨委書記、董事長陳斌出席會議并講話,黨委委員、副總經理(主持工作)劉元兵主持會議,公司領導班子成員傅開偉、張曉輝、汪波、李瑞平、黃櫻出席會議。
會議指出,公司近年來全面落實上級合規管理、審計工作有關要求,公司全級次以巡視巡察、審計、內控等各類監督發現問題為導向,針對投資并購、市場營銷、供應鏈管理、工程管理、生產運營、安質環管理、資金及合同管理等采取了一系列長效措施。公司上下依法治企意識進一步增強、內控合規工作責任進一步壓實、工作體系建設進一步完善,內控合規管理體系總體健全、運行基本有效。
會議強調,審計工作是公司治理的重要基石,是提升管理效能的關鍵抓手。當前,公司正處于轉型發展的關鍵時期,面臨的市場環境日趨復雜,審計工作必須主動適應新形勢,進一步強化政治擔當,將審計工作與公司戰略發展、風險防控、合規管理等深度融合,切實發揮審計監督、評價和服務職能。
會議要求,要把合規管理擺在更加突出的位置,切實增強公司轉型發展高質量落地見效的支撐力,扎實提升合規管理水平和重大風險防控能力,多維度筑牢公司經營發展合規防線。今年下半年,公司重點開展共性問題自查自糾專項工作,各部門、所屬各單位要以自查發現問題為契機,從體制機制上建立長效機制,在促進公司經營管理方面取得實效。
會上,審計部作公司審計工作報告,宣貫公司共性問題自查自糾工作方案,法律部作公司內控合規工作報告。
會議以現場和視頻相結合形式召開。公司安全總監、董秘、總法,各部門負責人及所屬單位領導班子,審計、內控部門負責人參加會議。